Blog

Fakturaarbejdsgang: Behandl fakturaer fra Gmail automatisk

Fakturaarbejdsgang: Behandl fakturaer fra Gmail automatisk

Fakturabehandling: oversigt over fakturaer fra Gmail automatisk Moderne økonomifunktioner er afhængige af hurtighed, nøjagtighed og effektivitet. Fakturabehandling er den strukturerede proces med at modtage, læse, validere og registrere leverandørdokumenter til godkendelse af betaling i kreditorcyklussen. Når organisationer håndterer fakturaer fra Gmail, modtager de dem ofte som en PDF- eller billedfil som vedhæftning sendt fra kendte […]

Sådan behandler du fakturaer fra Outlook automatisk

Sådan behandler du fakturaer fra Outlook automatisk

Den manuelle fakturabehandlingsproces i Microsoft Outlook Behandling af fakturaer på en traditionel måde via Microsoft Outlook kræver flere gentagne trin. Debitorbogholderiteams begynder ofte med at åbne Outlook-indbakken og scanne efter nye beskeder, der indeholder fakturaer. Det mest almindelige scenarie involverer et vedhæftet PDF-dokument. Et medlem af økonomiteamet skal downloade vedhæftningen, åbne selve fakturaen, gennemgå detaljerne […]

Software til automatisering af fakturagodkendelsesarbejdsgang

Software til automatisering af fakturagodkendelsesarbejdsgang

Manuel proces ved fakturagodkendelser: Udfordringer i kreditorafdelingen Den traditionelle manuelle proces ved fakturagodkendelser har længe været et smertepunkt for mange økonomiafdelinger. I et typisk kreditormiljø ankommer papirfakturaer ofte med posten eller som PDF-vedhæftninger. Økonomiteams registrerer derefter manuelt fakturanummeret, sammenligner det med indkøbsordren og sender det gennem en række trin til forskellige godkendere. Denne manuelle fakturagodkendelsesproces […]

Fakturamatch: PO-fakturamatchproces forklaret

Fakturamatch: PO-fakturamatchproces forklaret

fakturamatchningsproces i kreditorbogholderiet Fakturamatchningsprocessen er et vigtigt skridt i kreditorbogholderiet, som sikrer, at kun legitime transaktioner behandles til betaling. Fakturamatchning er processen med at sammenligne fakturaer med relaterede indkøbsdokumenter for at bevare økonomisk nøjagtighed. Mere specifikt sikrer processen med at sammenligne fakturaer med den oprindelige indkøbsordre og i mange tilfælde en leveringskvittering, at indkøbet er […]

3-vejs match-automatisering i kreditorbogholderiet

3-vejs match-automatisering i kreditorbogholderiet

grundlæggende om tre-vejs-matching i kreditorbogholderiet Tre-vejs-matching-processen er en hjørnesten i kreditorfunktionen, designet til at sikre nøjagtighed og legitimitet, før nogen betaling foretages. En standard tre-vejs-matching sammenligner tre specifikke dokumenter: indkøbsordren (PO), modtagelsesnotaen (GRN) og leverandørfakturaen. Denne sammenligning er afgørende, fordi en betaling kun bør finde sted, hvis mængder, priser og vilkår er konsistente på tværs […]

Skabelonfri faktura-OCR med AI-dataekstraktion

Skabelonfri faktura-OCR med AI-dataekstraktion

OCR-faktura: udtræk data fra PDF-format Faktura-OCR er en teknologi, der omdanner fakturaer fra statiske billeder eller PDF-filer til strukturerede, maskinlæsbare data. Virksomheder modtager ofte fakturaer i forskellige formater og kvalitet, især i PDF-form, enten som scannede kopier eller genereret direkte fra leverandørsystemer. Disse forskelle i fakturaplacementer, kvaliteten af scanningen og indlejrede skrifttyper udgør udfordringer for […]